公司第一届审计委员会第十三次会议召开
8月27日,公司第一届审计委员会第十三次会议在厦门召开。审计委员会主席朱黛米先生以及委员陈晓波先生、戴伯乐先生出席会议。
总审计师刘翠霞女士对内部审计开展的“2011年大检修费用审计”以及“产品营销业务流程审计”情况做了汇报,重点汇报了高风险问题的关闭情况;毕马威汇报了2012年上半年工作情况及下半年工作计划;公司管理层代表王禄玲女士和尤思福先生对审计缺口的关闭情况分别进行了汇报。
会议肯定了内外部审计的工作以及管理层对关闭审计缺陷所做的努力,管理层应总结2011年大检修项目取得经验和审计发现的不足,确保2013年大检修工作及费用管理均得到有效控制,避免类似问题的发生;会议同时对公司产品销售业务在产品销售、价格、物流控制等方面做出的努力表示肯定。
会议批准了内部审计提交的 “乙烯脱瓶颈项目内部审计股东方支持计划”、“内部审计三年滚动计划(2012-2014)”及“2012年内部审计工作计划”调整建议。根据以上计划,内部审计将在2012-2014年增加“乙烯脱瓶颈项目内部审计”计划,重点审计项目招标、施工质量、采购与合同等业务,并邀请福建炼化的2名审计师全程参与。