公司召开第一届审计委员会第十四次会议
10月29日,公司第一届审计委员会第十四次会议在香港召开。审计委员会主席朱黛米先生以及委员陈晓波先生、林立先生、戴伯乐先生出席了会议。
总审计师刘翠霞女士对内部审计完成的“产品营销业务流程业务审计”情况进行了汇报,公司财务部总经理王禄玲女士代表管理层就审计缺口关闭情况以及公司整体监控实施情况作了汇报。
委员们认为,内部审计近几年不断拓展以风险为导向的审计业务,协助管理部门发现监控弱项、优化业务流程、提升管理水平做了扎实有效的工作,审计服务质量和业务能力有了明显的提升,工作令人满意。会议希望内审和业务部门紧密配合,群策群力,特别是在明年公司乙烯脱瓶颈项目及大检修工作中,努力发挥业务优势,提供更多的、富有成效的意见和建议。
会议对目前公司的整体监控情况表示满意,肯定了管理层在关闭审计监控缺口,以及提升效率、优化业务等方面所作的努力。会议同时希望加强员工监控意识的培养,尽力减少重复性问题的发生。
会议批准了内部审计提交的“2013年内部审计工作计划”,希望内部审计严格按照“三年业务滚动计划”,重点关注2013年乙烯脱瓶颈项目、生产部业务以及技术与规划部业务流程审计。



