公司第一届审计委员会第十六次会议召开
总审计师刘翠霞女士对内部审计近期完成的工作以及关注的高风险点进行了汇报;公司财务部总经理方峻明先生代表管理层就审计缺口关闭情况、业务监控实施以及2014年监控计划等方面作了汇报。
委员们对公司审计部门所作的努力表示感谢,认为内审在协助管理部门发现监控弱项、优化业务流程、提升管理水平等方面做出了卓有成效的工作,特别是不断增加的审计咨询业务;会议希望内审继续发挥专业优势,与业务部门密切合作,帮助组织建立良好的内控环境、提升组织整体效益做出更大贡献。
会议对目前公司的整体监控情况表示满意,肯定了管理层在关闭审计监控缺口、优化业务流程以及降低违规违纪事件等方面所作的努力和取得的进步。会议希望管理层要继续关注跨部门合作效果、关注IT外包业务管理、在避免重复性问题发生等方面继续努力。
会议批准了内部审计提交的 “2013年内部审计工作计划调整”及“2014年内部审计工作计划”。