公司审计委员会召开第十八次会议


1022日,公司第一届审计委员会第十八次会议在泉州福炼大厦召开。审计委员会代理主席雷坤先生及委员陈晓波先生、林立先生、苏励文先生出席了会议。

总审计师刘翠霞女士对上次审计委员会会议以来完成的审计工作、股东方审计情况进行了汇报,审计委员会秘书莫萍对公司《内部审计政策》的修订情况进行介绍;财务部总经理方峻明先生就2014

审计委员会对内部审计的工作给予了肯定并表示感谢,认为内审在实施审计项目中引入了全覆盖概念,审计既全面也有重点、深度,在协助管理部门发现监控弱项等方面做出了大量卓有成效的工作。同时,会议鼓励内审团队与管理层密切合作积极关闭审计缺口。

会议对公司高级管理层越来越重视审计工作表示赞赏,对目前公司的整体监控情况表示满意,会议肯定了管理层在关闭审计监控缺口,以及优化业务等方面所作的努力。同时,会议要求管理层要多注重审计问题原因分析、避免重复性问题的发生,给予事故预防更多关注。委员们希望管理层加大员工法制教育。

会议审议并批准了内部审计三年滚动计划(2015-2017“2015年内部审计计划以及新修订的《内部审计政策》。