公司第一届审计委员会第二十次会议召开


1126,公司第一届审计委员会第二十次会议在泉州福炼大厦召开。审计委员会主席王仁德先生、委员陈晓波先生、徐建平先生、苏励文先生以及董事会监事杨洪斌先生出席了会议。

总审计师刘翠霞女士对上次审计委员会会议以来完成的审计工作、公司违规违纪事项进行了汇报,财务部总经理方峻明先生就2015年业务监控计划进展、监控培训、2016年股东方审计准备等作了汇报。

审计委员会对内部审计的工作给予肯定,认为内审在协助管理部门发现监控弱项方面,做出了大量卓有成效的工作。同时,会议鼓励内审团队要结合股东、外审、内控、纪检监察等各方力量,形成合力,为改善公司监控环境作出更多贡献。监事杨洪斌先生也结合目前依法治国形势、石油石化腐败案例等对审计委员会下一步的工作提出了具体要求。

会议肯定了管理层在关闭审计监控缺口等方面所作的努力。同时,会议要求管理层要高度重视内审发现的问题,对与法律法规不符合项、不诚信供应商入围等,要进一步加强监督,从公司内部控制体系上确保业务的运行合法、高效、顺畅。

最后,会议审议并批准了 “2016年内部审计计划”。(许娟)